Ročno zapiranje odprtih postavk s preknjiženjem
Odprte postavke s preknjiženjem zapiramo po naslednjem postopku:
- Izberemo konto in partnerja z odprtimi postavkami.
- Označimo knjižbe, ki jih zapiramo.
- Kliknemo na gumb Zapri označene s preknjiženjem za zapiranje odprtih knjižb.
Primer knjižb, ki se ne ujemajo v celoti in jih bomo zaprli s preknjižbo na drug konto na spodnji sliki:
| | ![]() |
| | Slika 1: Saldo izbranih postavk ni enak nič. |
|
Na ta način zapiramo kompenzacije, stotinske izravnave, tečajne razlike in podobno. Po sledenju zgornjega postopka se bo ustvarila knjižba za zapiranje razlike, ter preknjižba razlike, katero knjižimo na drug izbrani konto:
| | ![]() |
| | Slika 2: Okno kjer izbiramo konto za preknjižbo razlike |
|