Davčno potrjevanje dokumentov
Program e-računi je prilagojen vsem zahtevam katere izhajajo iz zakona o davčnem potrjevanju računov.
Za pošiljanje gotovinskih dokumentov na FURS preko programa e-računi, je potrebno:
Glede na to, da bo po novi davčni zakonodaji potrebno pošiljati tudi podatke o uporabniku - bolj natančno davčna številka uporabnika je potrebno dopolniti podatke o uporabnikih z njihovo davčno številko. To lahko uredite pod .
Iz novega zakona o davčnem potrjevanju računov izhaja tudi obvezna dopolnitev vsebine gotovinskih računov, ki vključuje tudi izpis izstavljalca računa $IZSTAVIL$ v eno izmed oken prednastavljenih besedil pod
| | ![]() |
| | Slika 1: Vnos izstavitelja računa |
|
OBVEZNA DOPOLNITEV PREDLOG ZA TISKANJE DOKUMENTOV
Če gotovinske račune izpisujete na predloge za tiskanje dokumentov, narejene v programu Word, jih boste sedaj morali prilagoditi oz. dopolniti z novimi zaznamki (bookmark-i):
CasIzstavitveDokumenta | Čas izstavitve dokumenta. |
DatumInCasIzstavitveDokumenta | Datum in čas izstavitve dokumenta. |
DokumentEOR | Izpis enkratne identifikacijske oznake dokumenta. |
DokumentZOI | Izpis zaščitne oznake izdajatelja dokumenta. |
ZOICrtnaKoda2Vrstici | Izpis ZOI niz-a v 2 vrsticah pretvorjenega tako, da bo pisava za črtno kodo "code 128" niz pravilno pretvoril v črtno kodo. |
Dopolnitev je obvezna na predlogah za tiskanje računov, avansnih računov in dobropisov.
Za izdelavo takšne predloge, je potrebno, da si predhodno uredite Windows font: CODE128, ki je po zakonodaji obvezen, saj omogoča izpis črtne kode.
Postopek: V vašem urejevalniku dokumentov (npr. Word, OpenOffice, WPS Writter ) preverite ali že imate na razpolago pisavo (font) CODE 128. V kolikor ga še nimate, si lahko novo pisavo namestite iz sledeče povezave: CODE 128
.Datoteko "code128.ttf" si kopirajte na mesto: C:\Windows\Fonts in ponovno odprite Word. Sedaj bi nova pisava morala biti na voljo.
ŠTEVILČENJE DOKUMENTOV
Računi, dobropisi in avansni računi izstavljeni v spletni verziji program se po novem številčijo paralelno. Vsak dokument prejme interno številko dokumentov po obstoječem sistemu. Vsak gotovinski dokument, ki je vezan na blagajno pa po novem prejme dodatno davčno (fiskalno) številko.
FURS je namreč predpisal številčenje v enotnem zaporedju ne glede na poslovno leto in vrsto dokumenta. Obstoječi sistem pa je dokumente številčil glede na poslovno leto in vrsto dokumenta. Iz tega razloga smo uvedli vzporedno številčenje po obeh sistemih.
Za ločen izpis davčne in interne številke dokumenta lahko na predlogah v Word uporabite naslednje zaznamke:
BesediloKopijaZZapSt | Število kopij - kolikokrat dokument natisnemo. Za izgled dokumenta, je potrebno uporabljati Predogled tiskanja. |
StevilkaDokumentaDavcna | Številka dokumenta generirana za davčno upravo. Zaporedje se vodi ne glede na vrsto dokumenta (račun, avansni račun, dobropis, bremepis) in ne glede na poslovno leto, po poslovnih prostorih ali po blagajnah. Pri negotovinskih računih je zaznamek prazen. |
StevilkaDokumentaInterna | Številka dokumenta v skladu z obstoječim sistemom številčenja po vrsti dokumenta, poslovnem letu, stroškovnih mestih, ipd. |
Številčenje v programu POS client
Na gotovinskih računih izstavljenih s programom POS client se NE vodi ločeno zaporedje številk, ker je znotraj POS client-a mogoče izstavljati samo eno vrsto dokumenta - račun. Za vse POS račune velja, da je datum opravljene storitve enak datumu dokumenta zato je interna številka VEDNO enaka davčni številki, uporablja pa se izključno zaporedje vodeno po blagajni zato, da dodeljevanje številk deluje tudi v primeru izpada internetne povezave.
DAVČNO POTRJEVANJE NEGOTOVINSKIH RAČUNOV
Možno je tudi potrjevati negotovinske računa, torej račune, na katerih je izbran način plačila:
- Nakazilo na TRR
- PayPal
- Moneta
- Direktna obremenitev
Negotovinska plačila se potrdijo s pogojem, da je blagajna izbrana na računu:
| | ![]() |
| | Slika 2: Vnos blagajne na negotovinski račun pred izstavitvijo. |
|
| | ![]() |
| | Slika 3: Fiskalizacija takšnega računa |
|