Knjiženje blagajne
Knjiženje blagajničkih dokumenata možemo pokrenuti na stranici za pregled i pretraživanje blagajničkih dokumenata, u modulu . Za knjiženje dokumenata kliknemo na gumb :
| | |
| | Slika 1: Knjiženje blagajničkih uplatnica i isplatnica |
|
U nastavku će biti prikazani svi neknjiženi blagajnički dokumenti, preneseni sa popisa koji je bio vidljiv u trenutku pokretanja knjiženja (prikaz dokumenata možemo ograničiti po željenim kriterijima):
| | |
| | Slika 2: Prikaz salda i izbor blagajničkih dokumenata, koje želimo proknjižiti |
|
Klikom na gumb Knjiženje blagajne, otvoriti će se stranica za unos konta i kontrolu upisanih konta za svaki blagajnički dokument pojedinačno:
| | |
| | Slika 3: Kontiranje blagajničkih dokumenata |
|
Pri unosu konta ne unosimo konto blagajne (1020) već konto poslovnog događaja (npr. knjižimo zatvaranje potraživanja, obveze i dr.). Konto blagajne je već određen u šifrarniku blagajni stoga će se automatski prenijeti na temeljnicu. Nakon unosa i provjere konta, kliknemo na gumb Knjiži. U nastavku će se prikazati sadržaj temeljnice:
| | |
| | Slika 4: Sadržaj temeljnice na koju smo proknjižili blagajničke dokumente |
|
Klikom na gumb Spremi temeljnicu spremamo u glavnu knjigu. Ponovno se prikazuje stranica za izbor dnevnika, gdje možete knjižiti blagajničke dokumente za drugi datum.